目 录
第一部分:基本概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
三、2017 年度政府性基金支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释
第一部分 基本概况
一、主要职能
(一)承办自治区促进民间投资、开展招商引资和区域经济合作的有关具体事宜;组织全区性重大投资促进活动;负责全区重大招商引资项目的协调推进工作,调查、研究全区招商引资、投资软环境建设工作情况,并向自治区人民政府提出相关政策建议和工作措施。
(二)负责策划、组织、实施全区赴国(境)外开展投资促进活动,参与中国—东盟博览会有关项目的投资促进等工作;负责全区利用国(境)外资有关数据统计工作;与相关国际组织或境外投资促进机构开展业务合作。
(三)负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;负责自治区组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作;负责全区招商引资工作。
(四)负责全区开发区(园区)的重大招商工作,会同有关部门开展工业园区重点招商项目库、重点客商名录库的建设工作;研究提出吸引外来投资参与园区开发建设的优惠政策。
(五)负责县域投资促进工作;组织开展县域投资促进活动;负责研究提出全区县域投资促进工作政策措施和承接产业转移招商引资工作措施。
(六)负责国内区域和省际间经济技术合作、对口支援工作;负责全区承接国内外产业转移的招商引资工作;根据自治区人民政府授权,负责自治区级年度招商引资奖励工作的组织和实施。
(七)负责受理、协调和处理投资者非涉及党政机关公务人员的投诉事项,参与全区招商引资项目大兑现工作的组织和实施。
(八)根据自治区经济发展规划,建立和管理全区招商项目数据库,组织开展招商引资项目的规划、包装推介等工作,协调做好招商项目储备工作;负责建设和管理广西投资促进网;负责全区投资环境的宣传推介工作。
(九)负责与国家主管投资促进工作部门的业务联系;负责与外国驻华机构和我国驻外机构在投资促进方面的业务联系;负责与外省(区、市)驻桂办事机构、我区驻外省(区、市)及境外办事机构开展有关投资促进业务的联络工作。
(十)负责外省(区、市)设立驻桂商协会的备案登记;负责驻桂异地商协会、非公有制经济组织或团体等新社会组织的合法权益保障工作。负责外省(区、市)“广西商会”的联系。
(十一)承办自治区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
自治区投资促进局为自治区人民政府直属相当正厅级事业单位,内设10个内设机构,即办公室、外国投资促进处、国内投资促进处、区域合作处、项目协调督办处、投资项目促进处、县域经济投资促进处、招商政策调研处、人事处(离退休人员工作处)和机关党委。
第二部分:2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款 |
3094.67 |
一、一般公共服务支出 |
2753.95 |
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
201.62 |
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
39.62 |
|
|
八、农林水支出 |
3.00 |
|
|
八、住房保障支出 |
78.82 |
本年收入合计 |
3094.67 |
本年支出合计 |
3077.01 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
上年结转 |
1.66 |
年末结转与结余 |
19.31 |
|
|
|
|
收入总计 |
3096.33 |
支出总计 |
3096.33 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
3094.67 |
3094.67 |
|
|
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
2771.60 |
2771.60 |
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
2771.60 |
2771.60 |
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
838.80 |
838.80 |
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
1932.80 |
1932.80 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
201.62 |
201.62 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
181.11 |
181.11 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
82.05 |
82.05 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.06 |
99.06 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
20.51 |
20.51 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.51 |
20.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
39.62 |
39.62 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.62 |
39.62 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
39.62 |
39.62 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
78.82 |
78.82 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
78.82 |
78.82 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
78.82 |
78.82 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3077.01 |
1161.86 |
1915.15 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2753.95 |
838.80 |
1915.15 |
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
2753.95 |
838.80 |
1915.15 |
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
838.80 |
838.80 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
1915.15 |
|
1915.15 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
201.62 |
201.62 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
181.11 |
181.11 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
82.05 |
82.05 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.06 |
99.06 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
20.51 |
20.51 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.51 |
20.51 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
39.62 |
39.62 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.62 |
39.62 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
39.62 |
39.62 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
78.82 |
78.82 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
78.82 |
78.82 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
78.82 |
78.82 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3094.67 |
一、一般公共服务支出 |
16 |
2753.95 |
2753.95 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
17 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
18 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
20 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
21 |
201.62 |
201.62 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
39.62 |
39.62 |
|
|
8 |
|
八、农林水支出 |
23 |
3.00 |
3.00 |
|
|
9 |
|
九、住房保障支出 |
24 |
78.82 |
78.82 |
|
本年收入合计 |
10 |
3094.67 |
本年支出合计 |
25 |
3077.01 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
11 |
1.66 |
年末结转和结余 |
26 |
19.31 |
||
一般公共预算财政拨款 |
12 |
|
|
27 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
13 |
|
|
28 |
|
||
|
14 |
|
|
29 |
|
||
合计 |
15 |
3096.33 |
合计 |
30 |
3096.33 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3077.01 |
1161.86 |
1915.15 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2753.95 |
838.80 |
1915.15 |
20113 |
商贸事务 |
2753.95 |
838.80 |
1915.15 |
2011301 |
行政运行 |
838.80 |
838.80 |
|
2011308 |
招商引资 |
1915.15 |
|
1915.15 |
208 |
社会保障和就业支出 |
201.62 |
201.62 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
181.11 |
181.11 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
82.05 |
82.05 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.06 |
99.06 |
|
20808 |
抚恤 |
20.51 |
20.51 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.51 |
20.51 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
39.62 |
39.62 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.62 |
39.62 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
39.62 |
39.62 |
|
213 |
农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
|
21303 |
水利 |
3.00 |
3.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
3.00 |
3.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
78.82 |
78.82 |
|
22102 |
住房改革支出 |
78.82 |
78.82 |
|
2210201 |
住房公积金 |
78.82 |
78.82 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
724.89 |
302 |
商品和服务支出 |
208.64 |
30101 |
基本工资 |
240.72 |
30201 |
办公费 |
11.52 |
30102 |
津贴补贴 |
263.33 |
30202 |
印刷费 |
0.97 |
30103 |
奖 金 |
0.96 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
30106 |
伙食补助费 |
0.74 |
30205 |
水 费 |
4.73 |
30107 |
绩效工资 |
120.08 |
30206 |
电 费 |
8.26 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.06 |
30207 |
邮电费 |
8.04 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
228.33 |
30209 |
物业管理费 |
14.18 |
30301 |
离休费 |
32.43 |
30211 |
差旅费 |
10.97 |
30302 |
退休费 |
42.50 |
30213 |
维修(护)费 |
4.08 |
30304 |
抚恤金 |
20.51 |
30214 |
租赁费 |
2.16 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.01 |
30307 |
医疗费 |
39.62 |
30216 |
培训费 |
1.44 |
30311 |
住房公积金 |
78.82 |
30217 |
公务接待费 |
0.86 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
14.45 |
30226 |
劳务费 |
0.90 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
12.65 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.63 |
|
|
|
30239 |
其他交通费 |
67.83 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36.40 |
人员经费合计 |
953.22 |
公用经费合计 |
208.64 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
151.95 |
78 |
22.63 |
0 |
22.63 |
51.32 |
114.14 |
76.65 |
22.63 |
0 |
22.63 |
14.86 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:我局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分: 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计3096.33万元。
1.财政拨款收入3094.67万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少124.86万元,下降3.88%。
2.上年结转和结余1.66万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)支出总计3096.33万元。包括:
1.一般公共服务(类)2753.95万元。其中:
行政运行838.8万元(主要用于发放在职人员工资和基本支出)、招商引资1915.15万元(项目经费,主要用于开展招商引资活动支出)。较2016年度决算数减少264.74万元,下降8.77%。
2.社会保障和就业(类)201.62万元:主要用于机关本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加86.75万元,增长75.52%。
3. 医疗保障39.62万元,主要用于支付机关职工的医疗保险支出。较2016年度决算数增加4.58万元,增长13.07%。
4.农林水支出3万元,主要用于创建节水型单位经费。较2016年度决算数增加3万元,增长100%。
5.住房保障支出(类)78.82万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2016年度决算数增加25.51万元,增长47.85%。
6.年末结转和结余19.31万元,为本年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要为财政拨款结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
2017年度一般公共预算支出3077.01万元,其中:基本支出1161.86万元,项目支出1915.15万元。
(一)一般公共服务(类)2753.95万元。其中:
行政运行838.81万元(主要用于发放在职人员工资和基本支出)、招商引资1915.14万元(项目经费,主要用于开展招商引资活动支出)。较2016年度决算数减少264.74万元,下降8.77%。
(二)社会保障和就业(类)201.62万元:主要用于机关本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加86.75万元,增 长75.52%。
(三)医疗保障39.62万元,主要用于支付机关职工的医疗保险支出。较2016年度决算数增加4.58万元,增长13.07%。
(四)农林水支出3万元,主要用于创建节水型单位经费。较2016年度决算数增加3万元,增长100%。
(五)住房保障支出(类)78.82万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2016年度决算数增加25.51万元,增长47.85%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1161.86万元,其中:人员经费953.22万元,主要包括:基本工资240.72万元、津贴补贴263.32万元、奖金0.96万元、伙食补助费0.74万元、绩效工资120.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.06万元、离休费32.43万元、退休费42.5万元、抚恤金20.51万元、医疗费39.62万元、住房公积金78.82万元、其他对个人和家庭的补助支出14.45万元;公用经费208.64万元,主要包括:办公费11.52万元、印刷费0.97万元、手续费0.01万元、水费4.73万元、电费8.26万元、邮电费8.04万元、物业管理费14.18万元、差旅费10.97万元、维修(护)费4.08万元、租赁费2.16万元、会议费1.01、培训费1.44万元、公务接待费0.86万元、劳务费0.9万元、工会经费12.65万元、公务用车运行维护费22.63万元、其他交通费用67.83万元、其他商品和服务支出36.4万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
我局无政府性基金收入和支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算76.65万元;公务用车购置及运行费支出决算22.63万元;公务接待费支出决算14.86万元。
2017年因公出国(境)费支出76.65万元,比年初预算减少1.35万元、下降1.73%,主要是个别出访团组实际开支经费比预算略有节余;比上年增加5.5万元、增长7.73%,主要是2017年赴香港开展投资促进活动比上年增加了展位费的支出。2016年公务用车运行支出22.63万元,与年初预算持平;比上年增加2.83万元,增长14.29%,主要原因是我局公务用车使用年限过久,维修费有所增长。2017年公务接待费支出14.86万元,比年初预算减少35.2万元,下降70.31%;比上年减少35.2万元,下降70.31%,主要是严格执行接待标准,减少了接待团组。
具体情况如下:
(一)2017年因公出国(境)费支出76.65万元。全年使用财政拨款安排,共负责组织7批次66人次(包括:10月份自治区领导张晓钦率团赴澳门举行第十五届澳门妈祖文化旅游节系列活动的广西经贸代表团19人。合计含本局20人次),出访开展利用外资招商引资活动。包括赴日本、越南、新加坡、泰国、法国、德国、瑞典、美国、加拿大和香港、澳门、台湾等国家或地区开展投资促进活动的国际旅费、城市间交通费、伙食补助、洽谈场租等。此外,根据自治区人民政府要求,本局派出1名同志随同自治区领导率领的广西政府代表团于7月底8月初出访埃及、埃塞俄比亚开展投资促进活动。“走出去”团组开展利用外资招商引资工作,除参加国(境)外重要展会活动外,着重围绕全区重点产业开展系列专题精准招商活动,登门拜访国(境)外有关投资促进部门、重要商协会机构和知名企业,圆满完成出访任务,吸引了一批世界500强、跨国公司、行业领军企业投资落户广西。
(二)公务用车购置及运行费支出22.63万元。其中:
1.本局没有公务用车购置支出。
2.公务用车运行支出22.63万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本局业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本局开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出22.63万元,平均每辆3.77万元。主要支出为:燃料费6.25万元、维修费9.52万元、过桥过路费3.79万元、保险费3.07万元。
(三)公务接待费支出14.86万元,主要用于接待国内外重要客商和来访投资考察团组,以及有关招商引资活动的接待费用,其中:国内公务接待批次26 次,人次239人;国(境)外公务接待批次9次,人次67人。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出208.64万元,比2016年增加11.33万元,增长5.74%。主要原因是物业费和工会经费等提高。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额183.03万元,其中:政府采购货物支出22.82万元、政府采购工程支出10.56万元、政府采购服务支出149.65万元。授予中小企业合同金额183.03万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年,本局共组织对4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1030.05万元,占年初项目经费预算的59.3%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:1.招商引资重点项目协调推进工作专项经费。按照“热情招商、冷静洽谈、审慎签约、全力落实 ”的要求,以问题为导向,聚力重点项目,聚焦项目问题,实行清单管理,派出督查督办和跟踪服务组,狠抓督导落实,解决项目落地“最后一公里”、“最后一步路”问题。精心组织“加快推进项目实施百日行动”,全区新签项目合同投资同比增长10%以上。协调推进重点项目清单项目402个,收集需要自治区层面解决的项目问题39个,目前已投产项目42个,开工项目107个,开展前期工作项目129个,39个项目问题全部解决。2017年企业对广西整体投资环境满意度为81.38,比上年提高了0.15,近三分之一的调查企业认为广西投资环境明显改善。
2. 国内外重大招商活动专项经费和出国专项经费。
——坚持以供给侧结构性改革为主线,围绕稳增长、调结构、促投资,招大引优,招大引强。推动糖、铝“二次创业”,改造提升传统优势产业,引进金冠、中粮、中铝、宜家等一批知名企业。加快发展先进制造业,引进中车公司、中国电子、富士电梯、中船重工、信义玻璃等一批优质项目。加快实施战略性新兴产业倍增计划,引进华为、中兴、浪潮、哈工大机器人、正威、华奥、惠科等高新技术领军企业,战略性新兴产业到位资金同比增长54%。新业态和新商业模式蓬勃发展,外来投资三次产业到位资金比重为5.9%、39.8%、54.3%。吸引外来投资结构不断优化,新引进世界500强企业投资项目79个,累计达到86家,各类行业500强企业总数达到293家,为我区产业转型升级集聚了强大动力。
——落实“三大定位”新使命,加快构建“四维支撑、四沿联动”开放发展的新局面,由自治区搭台、各设区市唱戏,招商引资亮点纷呈。务实开展项目策划包装工作,强化产业主导,分产业分类别收集427个重点项目,并在广西投资促进网发布,确保了招商活动有项目。组织“双百行动”精准招商,区市派出27个招商小分队,开展宣传推介活动163场次,走访企业1781家,洽谈对接合作项目1593个,促进葛洲坝集团、中国中铁股份、平安保险集团、太平洋建设集团、渤海银行、中国电力建设集团等世界和中国500强企业与自治区政府签署战略合作框架协议。开展健康产业招商活动,对接企业2124家,签约合同项目和协议354项,总投资2004亿元,成功引进泰康集团、新奥集团、中国旅游集团、泛海集团。组织推进现代特色农业投资合作洽谈系列活动,农业招商引资到位资金同比增长9.7%。借助中国—东盟博览会打造招商品牌,汇商聚智 携手圆梦—共建21世纪海上丝绸之路活动、首届“名企八桂话东盟”、第二届中国—东盟商会领袖高峰论坛、项目集中签约等活动主题鲜明,客商参与度高,国际、国内合作签约项目373个,投资总额创历史新高。利用丝博会、厦洽会、广博会、中俄博览会、东北亚博览会等9个展会平台,拜访企业352家,达成合作协议72个。组织开展桂港合作论坛、广东知名企业家广西行、央企入桂、民企入桂和跨国公司暨世界500强八桂行活动,坚持产业招商、以商招商,到广西对接洽谈项目的客商同比增加15%以上。
3. 重点招商项目专项经费。
(1)重点招商引资产业专项经费使用效益分析。
2017年根据全区招商引资工作重点和招商引资项目工作专项经费的有关要求,我局组织各设区市投资(招商)促进局部门,结合国家和自治区的产业政策要求、自治区的产业战略规划和自治区重点产业规划布局,重点对防城港市跨境经济产业,玉林装配式建筑与现代绿色建材产业,河池市健康体育与休闲养生产业,来宾市现代农机装备产业4个产业进行联合策划包装推介,共安排专项包装经费135万元。各承办单位首先明确本区域的产业发展定位及发展方向,围绕自身发展的优势和特点,提出了一批产业项目开展招商引资工作,统筹推进产业在当地的快速、健康发展。例如,来宾市通过开展现代农机装备产业的策划和包装工作,促进了该产业的快速发展。来宾市2017年12月10日成功举办国家级2017中国甘蔗机械化博览会,签订了正式协议2个,分别为投资5亿元的中首信(贵州)现代农机装备有限公司年产1500台现代农机项目和投资2.5亿元的泉州劲力工程机械有限公司年产1000台现代农机项目,投资总额7.5亿元;签订框架协议2个,投资总额4.5亿元;签订13个农机服务工作站框架协议。这些项目签约和建设,将加快广西(来宾)现代农机装备产业园的建设,填补广西作为全国最大蔗糖产地没有现代农机装备产业园的空白。
(2)重点招商引资项目专项经费效益分析。
夯实项目前期工作基础,提高了项目合作成功率。2017年,我局以级差方式按10万元与15万元两个级差安排 2017年联合包装推介项目48个,项目总投资493.03亿元,安排专项包装经费500万元。2017年使用专项经费包装的48个产业项目,大部分是广西重点产业的带动性或产业链的关键性项目,项目前期工作比较扎实,条件成熟,具有吸引力,受到了投资企业的认可与青睐,项目合作成功率高。其中,正在洽谈推进的项目20个,已签订意向性协议的项目10个,已签订合同的项目8个,已开工投产项目9个,截止2017年年底,到位资金27.74亿元。已成功合作的产业龙头项目、产业链重点项目示范带动性明显,吸引了上下游企业前来投资,加快了当地产业聚集。例如,广西-东盟经济技术开发区绿色环保高分子材料基地项目,广西—东盟经济技术开发区健康食品加工项目,田东县芒果特色产业化项目等项目的实施,为当地经济社会发展带来较大的效益。其中,作为国内新材料新技术领域的领军企业的科天公司,在广西-东盟经济开发区投资建立科天水性科技产业园,不仅填补了广西家装市场水性环保材料的空缺,对于广西打造水性高分子材料产业链、促进产业转型升级和绿色环保产业发展都具有重要意义。
(3)其他经费使用的效益分析。
2017年6月,为加强我区农业领域的招商引资工作,我局与自治区农业厅协同配合,在杭州、南京、济南和郑州分别召开了“广西农业投资项目交流洽谈会”,共使用专项经费48.09万元。这四场交流洽谈会取得很好的效果,浙江、江苏、山东以及河南等省的企业家通过交流洽谈会,对广西当前农业产业的状况和投资环境有了进一步的了解,纷纷表达对广西农业的投资兴趣,一些企业家还与广西部分地方政府、部门和企业达成了初步协议,为后续进一步到广西投资置业奠定了基础。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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